Procedimiento para evaluar el nivel de madurez y eficacia del control interno (2017) ARTICULO Vega de la Cruz, Leudis Orlando null Pravia, Milagros de la Caridad Nieves Julbe, Any Flor Visión de futuro Vol. 21 Núm. 2 Pág. 6-12

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 1

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
El control interno y su incidencia en la gestión operativa
El control interno y su incidencia en la gestión operativa Vol. 13 Núm. 1 Pág. 4
2024 YACHANA Revista Científica
Espinoza Rosero, Gloria Belén López Cali, Verónica Estefanía
Propuesta de innovación en los procesos de autoevaluación y acreditación en Paraguay
Propuesta de innovación en los procesos de autoevaluación y acreditación en Paraguay Vol. 11 Núm. 1 Pág. 51-63 ARTICULO
2024 Academo
Orue Sotelo, Alfredo Aguilera Antúnez, Carmen Fabiola
Control interno en la rentabilidad de una empresa de servicios generales -perú
Control interno en la rentabilidad de una empresa de servicios generales -perú Vol. 27 Núm. 1 Pág. 160-198
2023 Visión de futuro
Escobar Zurita, Hugo Wiley Surichaqui Carhuallanqui, Libia Magaly Calvanapón Alva, Flor Alicia
El control interno en el desarrollo financiero y administrativo de las organizaciones. Revisión documental
El control interno en el desarrollo financiero y administrativo de las organizaciones. Revisión documental Vol. 8 Núm. 3 Pág. 252-267
2022 CIENCIAMATRIA
Dávila Puente, Carlos David Arias Collaguazo, Wilmer Medardo
Control interno y gestión financiera. Caso
Control interno y gestión financiera. Caso Vol. 6 Núm. 1 Pág. 222-235 ARTICULO
2021 Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía
Carbajal Chávez, Carlos Guillermo

* Último cálculo de métricas Dialnet: 17-Nov-2024