Evolución del control interno hacia una gestión integrada al control de gestión (2021) ARTICULO Vega de la Cruz, Leudis Marrero Delgado, Fernando Estudios de la Gestión. Revista Internacional de Administración Núm. 10 Pág. 211-230
- Número de citas: 16 (0.0% autocitas)
-
Ámbito Citas MULTIDISCIPLINAR 2 ECONOMIA 2
Citas por clasificación CIRC
Otras citas sin clasificación CIRC: 7
Artículos citantes
Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
---|---|---|---|
La Gestión Integrada. Tendencias actuales y perspectivas de mejoramiento Vol. 26 Núm. 1 Pág. 117-136 | 2024 | Avances |
León-Reyes, Yenisey
Miranda Lorenzo, Yadney
Marqués León, Maylín
|
Incidencia del Sistema de Control Interno en la Gestión de Logística de una Empresa Gastronómica de la Ciudad de Pilar Vol. 8 Núm. 1 Pág. 875-896 | 2024 | Ciencia Latina |
López Enciso, Derlis Javier
Silva Medina, Jessica Paola
Bordón López, Miguela Ninfa
|
Gestión sostenible y los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) en las Organizaciones 4.0 Vol. 3 Núm. 2 Pág. 198-210 | 2024 | REICIT |
Herrera Vicencio, Carlos
|
Sistema de control interno en las empresas comerciales de Cuenca - Ecuador Vol. 26 Núm. 2 Pág. 559-577 | 2024 | Telos |
Chitacapa Orellana, María José
Domínguez Tenemaza, Carmen Lucrecia
Andrade Pesantez, Daniel Jacobo
|
Control interno en el manejo de recursos públicos en el Gobierno Parroquial Dayuma-Ecuador, periodo 2018 – 2021. Vol. 8 Núm. 2 Pág. 153-166 | 2023 | 593 Digital Publisher CEIT |
Mendoza Macay, José
Escobar García, Martha
|
Control interno y los costos de producción de una empresa privada Vol. 5 Núm. 1 Pág. 352-367 | 2023 | Ingenium et Potentia |
Gómez, Luisa
Pinda Guanolema, Bayron Ramiro
Romero Fernández, Ariel José
Cardoso Ruiz, Rosendo
|
Control interno en las microempresas Vol. 5 Núm. 1 Pág. 192-209 | 2023 | Ingenium et Potentia |
Agualongo Chela, Klever German
Pinda Guanolema, Bayron Ramiro
Romero Fernández, Ariel José
Berrones Paguay, Amaro Vladimir
|
Sistema de control interno en el proceso contable Vol. 5 Núm. 1 Pág. 530-541 | 2023 | Ingenium et Potentia |
Quishpi Castañera, Beatriz Elena
Pinda Guanolema, Bayron Ramiro
Romero Fernández, Ariel José
Cardoso Ruiz, Rosendo
|
Control interno e información financiera en la Industria Fitness de Arequipa Vol. 4 Núm. 2 Pág. 283 | 2023 | Latam |
Huanca Mamani, Damiana Estrella
Quilia Valerio, Jhoansson Victor Manuel
|
Contribución de la auditoría interna para alcanzar una gestión eficaz Vol. 4 Núm. 4 Pág. 54 | 2023 | Latam |
Álava Rosado, María
Recalde Aguilar, Lugarda
Paredes Gavilánez, Jorge
Taranto Haon, Franklin Xavier
|
Desafíos del control interno del combustible para el uso aeronaves del Ala de Combate Nro. 23 Vol. 7 Núm. 2 Pág. 97 | 2022 | Polo del Conocimiento |
Arévalo Rodríguez, Edmundo Felipe
Toala Mendoza, Susy Tatiana
|
El valor del sistema de control interno en unidades educativas particulares Vol. 7 Núm. 2 Pág. 3 | 2022 | Polo del Conocimiento |
Jiménez Abad, Luz María
Mendoza Vinces, Marcelo E.
|
Control de costos de producción. Caso Vol. 8 Núm. 3 Pág. 178-195 | 2022 | CIENCIAMATRIA |
Contreras Guerrero, Ivon Julieta
Ortiz Valencia, Angie Lisseth
Ruiz Cedeño, Josselyn Lisseth
Pozo Hernández, Fanny Maricela
|
El control interno en la contratación pública Vol. 7 Núm. 4 Pág. 33 | 2022 | Polo del Conocimiento |
Tubay Segovia, Cruz América
Loor Colamarco, Ignacio
|
Incidencia del control interno en el desarrollo organizacional de una Cooperativa de Transporte de Pasajeros Vol. 7 Núm. 3 Pág. 191-206 | 2022 | 593 Digital Publisher CEIT |
Macías Cevallos, Darwin
Vélez Mendoza, Leither
|
El control interno y su influencia en el cumplimiento de los objetivos presupuestarios en la empresa Aseos Delfín S.A. durante el año 2018 Vol. 7 Núm. 11 Pág. 2002-2016 ARTICULO | 2022 | Polo del Conocimiento |
Mendoza Garay, Tatiana
Vélez Mendoza, Leither Pamela
|
* Último cálculo de métricas Dialnet: 14-Jul-2024