InstitucionesPeriodo de publicación recogido
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Cristina Bausá Rosa, Oscar Esquivel
Auditoría interna: publicación periódica del Instituto de Auditores Internos de España, ISSN 1137-3911, Año 32, Nº. 111, 2016 (Ejemplar dedicado a: Actas de las Jornadas de Auditoría Interna), págs. 42-43
Tres controles efectivos a implantar para detectar y disuadir el fraude: el canal de denuncias, el análisis de datos y la autoevaluación del control interno
Cristina Bausá Rosa
Revista de contabilidad y dirección, ISSN 1887-5696, Nº. 23, 2016 (Ejemplar dedicado a: Prevención y detección del fraude en la empresa: bases conceptuales y aplicaciones prácticas), ISBN 978-84-16904-04-4, págs. 113-133
Auditoría Interna y buen gobierno. La experiencia de Triodos Bank
Cristina Bausá Rosa, Jaime García Ajuria
Auditoría interna: publicación periódica del Instituto de Auditores Internos de España, ISSN 1137-3911, Año 31, Nº. 108, 2015 (Ejemplar dedicado a: Actas de las Jornadas de Auditoría Interna), págs. 10-11
Autoevaluación de control para el cumplimiento normativo
Estíbaliz Gallego Longás, Cristina Bausá Rosa
Auditoría interna: publicación periódica del Instituto de Auditores Internos de España, ISSN 1137-3911, Año 30, Nº. 105, 2014 (Ejemplar dedicado a: XVIII Jornadas de Auditoría Interna), págs. 40-41
El informe sobre los controles en empresas de servicios: ISAE 3402
Juan Luque, Cristina Bausá Rosa
Auditoría interna: publicación periódica del Instituto de Auditores Internos de España, ISSN 1137-3911, Año 29, Nº. 104, 2013, págs. 32-35
Jordi Otero, Cristina Bausá Rosa
Auditoría interna: publicación periódica del Instituto de Auditores Internos de España, ISSN 1137-3911, Año 29, Nº. 102, 2013 (Ejemplar dedicado a: XVII Jornadas de Auditoría Interna), págs. 16-17
Auditoría Interna como medida de control de los proyectos de desarrollo de software
Miguel Ángel Araujo Rodríguez, Cristina Bausá Rosa
Auditoría interna: publicación periódica del Instituto de Auditores Internos de España, ISSN 1137-3911, Año 27, Nº. 95, 2011 (Ejemplar dedicado a: XV Jornadas Auditoría Interna), págs. 54-57
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